4月17日,吉林奧來德光電材料股份有限公司發(fā)布2024年年度報告。報告期內,公司實現營業(yè)收入5.33億元,同比增長3%;其中有機發(fā)光材料實現營業(yè)收入3.40億元,同比增長7.05%;其他功能材料實現營業(yè)收入0.23億元;蒸發(fā)源設備實現營業(yè)收入1.69億元,同比下降15.00%;綜合毛利率為51.22%;歸母凈利潤為9,043.28萬元,同比下降26.04%;扣非凈利潤為4,527.01萬元,同比下降40.05%。
公司銷售客戶主要來源于境內,報告期內境內銷售收入占主營業(yè)務收入的99.59%。公司的銷售模式主要采用直銷模式,通過直接與客戶對接,能夠減少銷售的中間環(huán)節(jié),提高效率,并且更精確地掌握市場需求,為客戶提供更加優(yōu)質的產品與服務。
蒸發(fā)源設備報告期內生產量較上年下降76.92%,報告期末庫存量較上年下降81.82%,主要原因是蒸發(fā)源業(yè)務采用以銷定產的方式安排生產計劃,根據在手訂單及合同約定安排生產,受6代線產線建設周期等影響,國內6代AMOLED產線建設基本已經進入尾聲,對蒸發(fā)源的需求相對減弱且報告期內銷售的蒸發(fā)源設備在上年末已生產完畢。
報告期內,公司化學原料和化學制品制造業(yè)業(yè)務分為有機發(fā)光材料和其他功能材料兩類產品,有機發(fā)光材料主營業(yè)務成本包括外購商品直銷、直接材料、輔助材料、直接人工和制造費用。其中,直接材料為產品成本主要組成部分,2024年和2023年分別占有機發(fā)光材料總成本的75.59%和70.47%。報告期內有機發(fā)光材料主營業(yè)務成本中直接材料金額較上年增長20.91%,主要原因為產品銷售量增長及主要原材料價格上漲所致。直接人工金額較上年下降21.61%,主要原因為報告期內超額業(yè)績獎勵基金計劃已到期公司不再計提相關獎金費用所致。
蒸發(fā)源設備主營業(yè)務成本包括直接材料、直接人工、委外加工費用及制造費用。報告期內直接材料、直接人工金額變化不大;委外加工費用較上年下降19.87%,主要原因為報告期內委外加工的主要產品坩堝和噴嘴銷售量降低所致。制造費用金額較上年增長54.48%,主要原因為報告期內所售蒸發(fā)源產品分攤的固定費用增加所致。